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長(zhǎng)沙稅務(wù)清繳

稅務(wù)清繳對(duì)于一家正規(guī)的公司來講相信不會(huì)很陌生,也是屬于需要財(cái)稅稅務(wù)的一個(gè)項(xiàng)目。在進(jìn)行稅務(wù)清繳的時(shí)候有點(diǎn)公司也會(huì)找一家代理公司,那么長(zhǎng)沙稅務(wù)清繳公司代理稅務(wù)清繳怎么辦理?想要了解這方面問題的朋友可以跟著創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編的角度一起來了解下面的問題解答。

長(zhǎng)沙稅務(wù)清繳公司代理稅務(wù)清繳怎么辦理?

匯算清繳是指所得稅和某些其他實(shí)行預(yù)繳稅款辦法的稅種,在年度終了后的稅款匯總結(jié)算清繳工作。所得稅等稅種,通常按納稅人的全年應(yīng)稅收入額為計(jì)征依據(jù),在年度終了后,按全年的應(yīng)稅收入額,依據(jù)稅法規(guī)定的稅率計(jì)算征稅。為了確保稅款及時(shí)、均衡入庫,在實(shí)際工作中,一般采取分月、分季預(yù)繳稅款,年終匯算清繳,多退少補(bǔ)的征收辦法。分月、分季預(yù)繳,一般按納稅人本季度 (月) 的課稅依據(jù)計(jì)算應(yīng)納稅款,與全年決算的課稅依據(jù)往往很難完全一致,所以在年度終了后,必須依據(jù)納稅人的財(cái)務(wù)決算進(jìn)行匯總計(jì)算,清繳稅款,對(duì)已預(yù)交的稅款實(shí)行多退少補(bǔ)。

內(nèi)資企業(yè)繳納所得稅,按年計(jì)算,分月或者分季預(yù)繳。

納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或者季度終了后十五日內(nèi),向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和預(yù)繳所得稅申報(bào)表;年度終了后四十五日內(nèi),向其所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送會(huì)計(jì)決算報(bào)表和所得稅申報(bào)表,在年度終了后五個(gè)月內(nèi)結(jié)清應(yīng)補(bǔ)繳的稅款。預(yù)繳稅款超過應(yīng)繳稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)予以及時(shí)辦理退稅,或者抵繳下一年度應(yīng)繳納的稅款。

上述全部?jī)?nèi)容就是創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編和大家整理分享的關(guān)于,長(zhǎng)沙稅務(wù)清繳公司代理稅務(wù)清繳怎么辦理?的資訊問題解答。希望大家對(duì)于稅務(wù)清繳這方面的知識(shí)有了一個(gè)很好的認(rèn)識(shí),稅務(wù)清繳也屬于是公司稅務(wù)這方面比較重要的一點(diǎn),因此也是需要每個(gè)企業(yè)都引起重視。企業(yè)財(cái)稅服務(wù)創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)的企業(yè)財(cái)稅為您帶來無憂辦理。

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稅務(wù)清繳在網(wǎng)上怎么進(jìn)行操作的,這是很多的需求者們想要了解的問題,這里關(guān)于長(zhǎng)沙稅務(wù)清繳怎么操作的資訊問題,下面創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編為大家做以下詳細(xì)解答,網(wǎng)上稅務(wù)清繳怎么辦理,的資訊問題下面創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編和大家整理分享以下詳細(xì)內(nèi)容一起看下面文章內(nèi)容。

長(zhǎng)沙稅務(wù)清繳怎么操作

一、登錄

在瀏覽器中搜索“國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局”,點(diǎn)擊左上角“湖南省電子稅務(wù)局”模塊;或直接搜索“國家稅務(wù)總局湖南省電子稅務(wù)局”。

點(diǎn)擊右上角“登錄”,在彈出的對(duì)話框中輸入“賬戶”、“密碼”,完成驗(yàn)證后,點(diǎn)擊“立即登錄”。

點(diǎn)擊“我要辦稅”,選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”模塊。

點(diǎn)擊“匯算清繳”。

點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄中的“納稅申報(bào)”。

特別提醒:存在關(guān)聯(lián)交易的企業(yè)同時(shí)還需要填寫《2016版關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》。

二、填寫

點(diǎn)擊《2017版A類所得稅年報(bào)》右側(cè)的功能按鍵“基礎(chǔ)信息、填報(bào)表單、填寫”,即可進(jìn)入報(bào)表填寫界面。

特別提醒:需按照“基礎(chǔ)信息—填報(bào)表單—填寫”的順序完成填報(bào),否則系統(tǒng)將進(jìn)行錯(cuò)誤提示“請(qǐng)先更新企業(yè)信息并在基礎(chǔ)設(shè)置模塊中填寫納稅人信息并保存”。

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息”進(jìn)入信息采集頁面,按照要求錄入企業(yè)相關(guān)信息。

點(diǎn)擊“填報(bào)表單”進(jìn)入表單選擇頁面。黃色標(biāo)注的表單為納稅人必填表,其他表單由納稅人根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況自行選擇填報(bào)。

小型微利企業(yè)可免于填報(bào)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000)中的 “主要股東及分紅情況”、《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)。

完成“基礎(chǔ)信息”的錄入及“填報(bào)表單”的選擇后,點(diǎn)擊“填寫”,即可進(jìn)入企業(yè)所得稅年度匯算清繳的申報(bào)表填寫頁面。

點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航欄的相應(yīng)表單名稱,可進(jìn)入對(duì)應(yīng)表單的填寫頁面。

填報(bào)過程中納稅人若對(duì)某項(xiàng)稅收政策不清晰,可點(diǎn)擊下方“智匯助手”查詢相關(guān)政策問答。

可根據(jù)需求選擇查詢。

填報(bào)完成后,點(diǎn)擊下方的“校驗(yàn)并保存”,系統(tǒng)將根據(jù)您填報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯關(guān)系校驗(yàn),校驗(yàn)無誤即可進(jìn)行申報(bào)。校驗(yàn)提示有誤的,納稅人可根據(jù)具體提示進(jìn)行對(duì)應(yīng)的修改。

三、申報(bào)

申報(bào)之前納稅人可以使用“風(fēng)險(xiǎn)掃描”功能。針對(duì)系統(tǒng)推送的風(fēng)險(xiǎn)提示信息,由納稅人自愿選擇是否修正,可以自行確定是否調(diào)整、修改、補(bǔ)充數(shù)據(jù)或信息,也可以直接進(jìn)入納稅申報(bào)程序。

特別提醒:使用企業(yè)所得稅稅收政策風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)功能進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掃描之前,建議提前1天將財(cái)務(wù)報(bào)表通過網(wǎng)上申報(bào)方式報(bào)送。

申報(bào)之前若需要修改報(bào)表 ,可點(diǎn)擊右側(cè)“填寫/重置”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改。

“填寫”—不刪除原數(shù)據(jù);“重置”—清零原填報(bào)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊報(bào)表右側(cè)的“申報(bào)”按鍵,即可完成2020年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳。

申報(bào)成功后,若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄中的“申報(bào)作廢或更正”,重新填寫報(bào)表及完成申報(bào)。在匯算清繳申報(bào)期內(nèi)通過電子稅務(wù)局進(jìn)行年度申報(bào)的,如果填寫錯(cuò)誤且已經(jīng)提交申報(bào),數(shù)據(jù)不涉及應(yīng)納稅額時(shí),可以作廢后重新填寫;如果填寫錯(cuò)誤且已經(jīng)提交申報(bào),數(shù)據(jù)涉及應(yīng)納稅額且未繳稅成功時(shí),可以作廢后重新填寫;如果填寫錯(cuò)誤且已經(jīng)提交申報(bào),數(shù)據(jù)涉及應(yīng)納稅額且繳稅成功時(shí),納稅申報(bào)當(dāng)年可以進(jìn)行一次更正申報(bào)。(其中企業(yè)所得稅A類年報(bào)“更正”功能將于近期上線)

長(zhǎng)沙稅務(wù)清繳怎么操作?的資訊問題以上創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編和大家整理分享以上內(nèi)容。針對(duì)這個(gè)問題在上面的文章中創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編和大家做以上詳細(xì)內(nèi)容介紹。稅務(wù)清繳的辦理過程創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)的企業(yè)服務(wù)為您提供一站無憂辦理,稅務(wù)清繳為您帶優(yōu)質(zhì)服務(wù),詳情聯(lián)系客服為您提供一對(duì)一免費(fèi)咨詢服務(wù)。

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長(zhǎng)沙稅務(wù)清繳怎么操作

一、登錄

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點(diǎn)擊右上角“登錄”,在彈出的對(duì)話框中輸入“賬戶”、“密碼”,完成驗(yàn)證后,點(diǎn)擊“立即登錄”。

點(diǎn)擊“我要辦稅”,選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”模塊。

點(diǎn)擊“匯算清繳”。

點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄中的“納稅申報(bào)”。

特別提醒:存在關(guān)聯(lián)交易的企業(yè)同時(shí)還需要填寫《2016版關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》。

二、填寫

點(diǎn)擊《2017版A類所得稅年報(bào)》右側(cè)的功能按鍵“基礎(chǔ)信息、填報(bào)表單、填寫”,即可進(jìn)入報(bào)表填寫界面。

特別提醒:需按照“基礎(chǔ)信息—填報(bào)表單—填寫”的順序完成填報(bào),否則系統(tǒng)將進(jìn)行錯(cuò)誤提示“請(qǐng)先更新企業(yè)信息并在基礎(chǔ)設(shè)置模塊中填寫納稅人信息并保存”。

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息”進(jìn)入信息采集頁面,按照要求錄入企業(yè)相關(guān)信息。

點(diǎn)擊“填報(bào)表單”進(jìn)入表單選擇頁面。黃色標(biāo)注的表單為納稅人必填表,其他表單由納稅人根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況自行選擇填報(bào)。

小型微利企業(yè)可免于填報(bào)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000)中的 “主要股東及分紅情況”、《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)。

完成“基礎(chǔ)信息”的錄入及“填報(bào)表單”的選擇后,點(diǎn)擊“填寫”,即可進(jìn)入企業(yè)所得稅年度匯算清繳的申報(bào)表填寫頁面。

點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航欄的相應(yīng)表單名稱,可進(jìn)入對(duì)應(yīng)表單的填寫頁面。

填報(bào)過程中納稅人若對(duì)某項(xiàng)稅收政策不清晰,可點(diǎn)擊下方“智匯助手”查詢相關(guān)政策問答。

可根據(jù)需求選擇查詢。

填報(bào)完成后,點(diǎn)擊下方的“校驗(yàn)并保存”,系統(tǒng)將根據(jù)您填報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯關(guān)系校驗(yàn),校驗(yàn)無誤即可進(jìn)行申報(bào)。校驗(yàn)提示有誤的,納稅人可根據(jù)具體提示進(jìn)行對(duì)應(yīng)的修改。

三、申報(bào)

申報(bào)之前納稅人可以使用“風(fēng)險(xiǎn)掃描”功能。針對(duì)系統(tǒng)推送的風(fēng)險(xiǎn)提示信息,由納稅人自愿選擇是否修正,可以自行確定是否調(diào)整、修改、補(bǔ)充數(shù)據(jù)或信息,也可以直接進(jìn)入納稅申報(bào)程序。

特別提醒:使用企業(yè)所得稅稅收政策風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)功能進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掃描之前,建議提前1天將財(cái)務(wù)報(bào)表通過網(wǎng)上申報(bào)方式報(bào)送。

申報(bào)之前若需要修改報(bào)表 ,可點(diǎn)擊右側(cè)“填寫/重置”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改。

“填寫”—不刪除原數(shù)據(jù);“重置”—清零原填報(bào)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊報(bào)表右側(cè)的“申報(bào)”按鍵,即可完成2020年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳。

申報(bào)成功后,若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航欄中的“申報(bào)作廢或更正”,重新填寫報(bào)表及完成申報(bào)。在匯算清繳申報(bào)期內(nèi)通過電子稅務(wù)局進(jìn)行年度申報(bào)的,如果填寫錯(cuò)誤且已經(jīng)提交申報(bào),數(shù)據(jù)不涉及應(yīng)納稅額時(shí),可以作廢后重新填寫;如果填寫錯(cuò)誤且已經(jīng)提交申報(bào),數(shù)據(jù)涉及應(yīng)納稅額且未繳稅成功時(shí),可以作廢后重新填寫;如果填寫錯(cuò)誤且已經(jīng)提交申報(bào),數(shù)據(jù)涉及應(yīng)納稅額且繳稅成功時(shí),納稅申報(bào)當(dāng)年可以進(jìn)行一次更正申報(bào)。(其中企業(yè)所得稅A類年報(bào)“更正”功能將于近期上線)

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