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增值稅申報(bào)

在我國(guó)稅收方面,各種類(lèi)型的稅務(wù)核算以及申報(bào)流程對(duì)于不懂的人來(lái)說(shuō)是非常復(fù)雜的,其實(shí)是公司的法人親自到稅務(wù)局去辦理各種各樣的稅收申報(bào)核算,也不是特別的了解其中較為常見(jiàn)的就是一般納稅人增值稅。下面創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編就和大家來(lái)了解一般納稅人增值稅申報(bào)操作流程的具體內(nèi)容,一起來(lái)看看。

一般納稅人增值稅申報(bào)操作流程:

1、首先在航天官網(wǎng)或者百旺官網(wǎng)下載安裝好“開(kāi)票軟件”,接著在電子稅務(wù)局下載安裝好“申報(bào)電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶端)”。

2、安裝好后,插入稅控盤(pán),點(diǎn)擊打開(kāi)“開(kāi)票軟件”,根據(jù)提示完善資料,點(diǎn)擊“開(kāi)票軟件”進(jìn)入登錄頁(yè)面,輸入賬號(hào)、密碼、證口令-點(diǎn)擊登錄。

3、登錄成功,點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”-抄報(bào)數(shù)據(jù)上傳成功-點(diǎn)擊確定。

4、報(bào)匯總完成,較小化“開(kāi)票軟件”(不要關(guān)閉),點(diǎn)擊打開(kāi)桌面的“電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶端)”點(diǎn)擊下方增加企業(yè),完善企業(yè)信息點(diǎn)擊確定。

5、增加企業(yè)完成,選擇相應(yīng)的企業(yè),點(diǎn)擊確定進(jìn)去申報(bào)頁(yè)面,點(diǎn)擊“增值稅”-點(diǎn)擊左側(cè)“發(fā)票采集”,分別填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)采集(進(jìn)項(xiàng)采集前需在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證或到稅局認(rèn)證)和銷(xiāo)項(xiàng)采集對(duì)應(yīng)的信息。

6、發(fā)票采集完畢,點(diǎn)擊“首頁(yè)”,點(diǎn)擊“申報(bào)表填寫(xiě)”,打開(kāi)報(bào)表列表,依次填寫(xiě),填寫(xiě)完畢,點(diǎn)擊左側(cè)“申報(bào)表發(fā)送”,再點(diǎn)擊下方黃色區(qū)域的申報(bào)表發(fā)送,選擇普通申報(bào),點(diǎn)擊確定。

7、發(fā)送完畢,點(diǎn)擊左側(cè)“申報(bào)結(jié)果查詢(xún)”,申報(bào)狀態(tài)顯示“申報(bào)成功”即為申報(bào)成功,如顯示"未扣款”,請(qǐng)及時(shí)進(jìn)去“稅款繳納”進(jìn)行扣款操作。

8、完成以上操作,關(guān)閉“電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶端)”,打開(kāi)“開(kāi)票軟件”頁(yè)面,點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作,點(diǎn)擊確認(rèn),關(guān)閉“開(kāi)票軟件”-重新登錄,登錄成功-點(diǎn)擊“狀態(tài)查詢(xún)”-點(diǎn)擊“增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”-查看“鎖死日期”-鎖死日期為下月,則申報(bào)完成,退出開(kāi)票軟件,至此增值稅申報(bào)成功。

以上是創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編分享一般納稅人增值稅申報(bào)操作流程的介紹,如果對(duì)電腦操作不是特別熟悉的話,那可以直接帶著所需要的資料到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局人工服務(wù)窗口進(jìn)行辦理,在辦理的過(guò)程中只需要按照要求簽名畫(huà)押即可,這樣到辦理方式相對(duì)來(lái)說(shuō)更為簡(jiǎn)單。企業(yè)財(cái)稅問(wèn)題需要大家高度重視,企業(yè)財(cái)稅相關(guān)就來(lái)創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng),我們?yōu)槟闾峁┫嚓P(guān)企業(yè)服務(wù)。

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在我國(guó)稅收方面,各種類(lèi)型的稅務(wù)核算以及申報(bào)流程對(duì)于不懂的人來(lái)說(shuō)是非常復(fù)雜的,其實(shí)是公司的法人親自到稅務(wù)局去辦理各種各樣的稅收申報(bào)核算,也不是特別的了解其中較為常見(jiàn)的就是一般納稅人增值稅。下面創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編就和大家來(lái)了解一般納稅人增值稅申報(bào)操作流程的具體內(nèi)容,一起來(lái)看看。

一般納稅人增值稅申報(bào)操作流程:

1、首先在航天官網(wǎng)或者百旺官網(wǎng)下載安裝好“開(kāi)票軟件”,接著在電子稅務(wù)局下載安裝好“申報(bào)電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶端)”。

2、安裝好后,插入稅控盤(pán),點(diǎn)擊打開(kāi)“開(kāi)票軟件”,根據(jù)提示完善資料,點(diǎn)擊“開(kāi)票軟件”進(jìn)入登錄頁(yè)面,輸入賬號(hào)、密碼、證口令-點(diǎn)擊登錄。

3、登錄成功,點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”-抄報(bào)數(shù)據(jù)上傳成功-點(diǎn)擊確定。

4、報(bào)匯總完成,較小化“開(kāi)票軟件”(不要關(guān)閉),點(diǎn)擊打開(kāi)桌面的“電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶端)”點(diǎn)擊下方增加企業(yè),完善企業(yè)信息點(diǎn)擊確定。

5、增加企業(yè)完成,選擇相應(yīng)的企業(yè),點(diǎn)擊確定進(jìn)去申報(bào)頁(yè)面,點(diǎn)擊“增值稅”-點(diǎn)擊左側(cè)“發(fā)票采集”,分別填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)采集(進(jìn)項(xiàng)采集前需在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證或到稅局認(rèn)證)和銷(xiāo)項(xiàng)采集對(duì)應(yīng)的信息。

6、發(fā)票采集完畢,點(diǎn)擊“首頁(yè)”,點(diǎn)擊“申報(bào)表填寫(xiě)”,打開(kāi)報(bào)表列表,依次填寫(xiě),填寫(xiě)完畢,點(diǎn)擊左側(cè)“申報(bào)表發(fā)送”,再點(diǎn)擊下方黃色區(qū)域的申報(bào)表發(fā)送,選擇普通申報(bào),點(diǎn)擊確定。

7、發(fā)送完畢,點(diǎn)擊左側(cè)“申報(bào)結(jié)果查詢(xún)”,申報(bào)狀態(tài)顯示“申報(bào)成功”即為申報(bào)成功,如顯示"未扣款”,請(qǐng)及時(shí)進(jìn)去“稅款繳納”進(jìn)行扣款操作。

8、完成以上操作,關(guān)閉“電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶端)”,打開(kāi)“開(kāi)票軟件”頁(yè)面,點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作,點(diǎn)擊確認(rèn),關(guān)閉“開(kāi)票軟件”-重新登錄,登錄成功-點(diǎn)擊“狀態(tài)查詢(xún)”-點(diǎn)擊“增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”-查看“鎖死日期”-鎖死日期為下月,則申報(bào)完成,退出開(kāi)票軟件,至此增值稅申報(bào)成功。

以上是創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng)小編分享一般納稅人增值稅申報(bào)操作流程的介紹,如果對(duì)電腦操作不是特別熟悉的話,那可以直接帶著所需要的資料到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局人工服務(wù)窗口進(jìn)行辦理,在辦理的過(guò)程中只需要按照要求簽名畫(huà)押即可,這樣到辦理方式相對(duì)來(lái)說(shuō)更為簡(jiǎn)單。企業(yè)財(cái)稅問(wèn)題需要大家高度重視,企業(yè)財(cái)稅相關(guān)就來(lái)創(chuàng)業(yè)螢火網(wǎng),我們?yōu)槟闾峁┫嚓P(guān)企業(yè)服務(wù)。

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根據(jù)稅務(wù)總局相關(guān)政策要求,8月1日起,增值稅、消費(fèi)稅分別與城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加申報(bào)表整合!那么,為什么要整合?整合后有哪些變化呢?接下來(lái),本文將對(duì)一系列相關(guān)問(wèn)題作具體介紹!

一、為什么增值稅、消費(fèi)稅分別與附加稅費(fèi)申報(bào)表整合?

1、優(yōu)化辦稅流程

按照“一表申報(bào)、同征同管”的思路,將附加稅費(fèi)申報(bào)信息作為增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)表附列資料(附表),實(shí)現(xiàn)增值稅、消費(fèi)稅和附加稅費(fèi)信息共用,提高申報(bào)效率,便利納稅人操作。

2、減輕辦稅負(fù)擔(dān)

對(duì)原有表單和數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行全面梳理整合,減少了表單數(shù)量和數(shù)據(jù)項(xiàng),充分利用部門(mén)共享數(shù)據(jù)和其他征管環(huán)節(jié)數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)已有數(shù)據(jù)自動(dòng)預(yù)填。

從而大幅減輕納稅人、繳費(fèi)人填報(bào)負(fù)擔(dān),降低申報(bào)錯(cuò)誤幾率。

3、提高辦稅質(zhì)效

整合主稅附加稅費(fèi)申報(bào)表,利用信息化手段實(shí)現(xiàn)稅額自動(dòng)計(jì)算、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)比對(duì)、申報(bào)異常提示等功能,可有效避免漏報(bào)、錯(cuò)報(bào),有利于確保申報(bào)質(zhì)量,有利于優(yōu)惠政策及時(shí)落實(shí)到位。

通過(guò)整合各稅費(fèi)種申報(bào)表,實(shí)現(xiàn)多稅費(fèi)種“一張報(bào)表、一次申報(bào)、一次繳款、一張憑證”,提高了辦稅效率。

二、增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)如何申報(bào)?

新啟用的報(bào)表中,附加稅費(fèi)申報(bào)表作為附列資料或附表,納稅人在進(jìn)行增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)的同時(shí)完成附加稅費(fèi)申報(bào)。

納稅人填寫(xiě)增值稅、消費(fèi)稅相關(guān)申報(bào)信息后,自動(dòng)帶入附加稅費(fèi)附列資料(附表);納稅人填寫(xiě)完附加稅費(fèi)其他申報(bào)信息后,回到增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)主表,形成納稅人本期應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅和附加稅費(fèi)數(shù)據(jù)。上述表內(nèi)信息預(yù)填均由系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)。

三、申報(bào)表整合施行后原附加稅費(fèi)申報(bào)表還可以使用嗎?

不能。

增值稅、消費(fèi)稅與附加稅費(fèi)申報(bào)表整合后,不僅對(duì)申報(bào)表進(jìn)行了改進(jìn),而且對(duì)支撐申報(bào)的信息系統(tǒng)和電子稅務(wù)局進(jìn)行了功能的優(yōu)化和完善,覆蓋了增值稅、消費(fèi)稅和附加稅費(fèi)申報(bào)的所有場(chǎng)景。

因此,申報(bào)表整合施行后,原《城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育附加申報(bào)表》不再使用。

四、《公告》實(shí)施后申報(bào)時(shí)需要注意哪些問(wèn)題?

按月度申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)的納稅人,申報(bào)繳納所屬期2021年7月及以后的增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi),適用《公告》。

按季度申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi)的納稅人,申報(bào)繳納所屬期2021年第3季度及以后的增值稅、消費(fèi)稅及附加稅費(fèi),適用《公告》。

納稅人調(diào)整以前所屬期稅費(fèi)事項(xiàng)的,按照相應(yīng)所屬期的稅費(fèi)申報(bào)表相關(guān)規(guī)則調(diào)整。

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一、我單位增值稅申報(bào)完成后發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)有誤,更正申報(bào)操作時(shí)應(yīng)注意些什么?

申報(bào)表更正操作時(shí),請(qǐng)注意以下事項(xiàng):

(1) 選擇相應(yīng)申報(bào)表類(lèi)型及所屬期起、止日期

(2) 請(qǐng)按先更正附表,再更正主表的填寫(xiě)順序操作。

(3) 如期初數(shù)據(jù)或主表累計(jì)數(shù)據(jù)變動(dòng),請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表下方的“刪除”按鈕,重新獲取數(shù)據(jù)并填寫(xiě)報(bào)表。

(4) 報(bào)表保存完畢,一定要點(diǎn)擊“提交”按鈕,提交更正后的報(bào)表。

(5) 如有稅款增加的情況,請(qǐng)及時(shí)通過(guò)“稅費(fèi)繳納”模塊繳納稅款。

(6) 更正后,可對(duì)更正后的申報(bào)表重新簽章。

(7) 如需更正多個(gè)屬期的申報(bào)表,請(qǐng)從最早的屬期開(kāi)始依次更正,直至當(dāng)前屬期。

二、我單位已通過(guò)電子稅務(wù)局完成契稅稅源信息采集,為何在財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)時(shí),仍提示:“所選申報(bào)表當(dāng)前屬期無(wú)可申報(bào)的稅源信息!”?

自2021年9月1日申報(bào)期開(kāi)始,契稅稅源采集后,增加了主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理環(huán)節(jié)。在采集稅源信息時(shí),點(diǎn)擊保存按鈕系統(tǒng)將彈出提示信息,請(qǐng)注意查看契稅稅源采集流程。

契稅稅源信息保存成功,系統(tǒng)顯示為“已采集待復(fù)核”狀態(tài),等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核稅源信息,如下圖所示:

主管稅務(wù)機(jī)關(guān)完成稅源信息復(fù)核后,稅源信息狀態(tài)為“未申報(bào)”,此狀態(tài)下可進(jìn)行申報(bào)操作。

三、我單位通過(guò)財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表申報(bào)車(chē)船稅,申報(bào)表上只能看到根據(jù)稅目匯總的數(shù)據(jù),看不到車(chē)架號(hào)、車(chē)輛牌照號(hào)碼等信息,怎么才能看到具體的車(chē)輛信息?

您在打開(kāi)財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表后,點(diǎn)報(bào)表右上方的“預(yù)覽申報(bào)明細(xì)”按鈕,即可彈出“預(yù)覽稅源(申報(bào))明細(xì)”頁(yè)面,可以看到詳細(xì)的車(chē)輛信息,如下圖所示:

匯總數(shù)據(jù)是按“預(yù)覽稅源(申報(bào))明細(xì)”頁(yè)面的車(chē)輛信息計(jì)算的。

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