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【廣州審計公司】財務審計具體內(nèi)容介紹

來自創(chuàng)業(yè)知識 內(nèi)容團隊
2023-06-20 14:51:40

當前,為了維護好企業(yè)財務安全,很多企業(yè)經(jīng)營者都十分注重開展財務審計。那么,財務審計究竟審查哪些內(nèi)容呢?在本文中,廣州審計公司將對此進行具體介紹。

當前,為了維護好企業(yè)財務安全,很多企業(yè)經(jīng)營者都十分注重開展財務審計。那么,財務審計究竟審查哪些內(nèi)容呢?在本文中,廣州審計公司將對此進行具體介紹。

一般來說,企業(yè)進行財務審計,首先要檢查各類報表是否編報齊全,并注意報表反映的會計期間的財務狀況、經(jīng)營成果以及資金變動情況與其他會計期間的分析對比,查看有關重大影響因素是否予以揭示,并結合報表內(nèi)容的審計,驗證報表附注說明是否真實。具體來說,其審計要點為:

1、資產(chǎn)負債表

主要審查:(1)資產(chǎn)負債表是否按照會計制度規(guī)定的科目及格式編制,復算報表各項之間的勾稽關系;(2)將本期資產(chǎn)負債表各項目數(shù)字與前一期或各期相比,查明有無異動情況,同時檢查資產(chǎn)負債表與其他報表的勾稽關系;(3)全面核對資產(chǎn)負債表項目與總賬科目或有關明細賬數(shù)字是否相符;(4)核實報表數(shù)字的真實性。

2、損益表

主要審查:(1)損益表內(nèi)各項目填列是否完整,有無錯漏情況,并核對各項目數(shù)字之間的勾稽關系;(2)檢查損益表與其他報表的勾稽關系;(3)核對損益表各項目數(shù)字與相關的總賬、明細賬數(shù)字是否相符;(4)核實成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項數(shù)字是否準確;(5)結合納稅調(diào)整的檢查,核實所得稅計算是否正確,注意有無多列扣除項目或扣除金額超過標準等問題。

3、現(xiàn)金流量表

有關于 財務審計 中的現(xiàn)金流量表審計,審計人員主要審查內(nèi)容為:(1)現(xiàn)金流量表是否按照有關企業(yè)具體準則的規(guī)定編制;(2)現(xiàn)金等價物的確定是否恰當;(3)企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動中現(xiàn)金流入流出量的計算是否完整、準確;(4)是否正確計算了匯率變動對外幣現(xiàn)金流量的影響;(5)企業(yè)重大投資活動、籌資活動是否在現(xiàn)金流量表附注中加以說明。

此外,有關于合并報表,審計人員還需注重審查合并報表編制的基礎以及確認合并報表的范圍,并對集團內(nèi)部經(jīng)濟往來情況作重點檢查。

以上為廣州審計公司有關于財務審計具體內(nèi)容的介紹。在現(xiàn)實生活中,企業(yè)開展財務審計,有必要對文中介紹內(nèi)容進行詳細把握。另外,企業(yè)如若對實施財務審計存有其他疑問,也可以尋求專業(yè)廣州審計公司獲取專業(yè)解答!

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