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創(chuàng)業(yè)問(wèn)答|小規(guī)模開(kāi)了一次3%的專(zhuān)票后,還能享受優(yōu)惠政策嗎?

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2021-12-14 17:52:22

創(chuàng)業(yè)問(wèn)答每周上線(xiàn),工商財(cái)稅問(wèn)題有問(wèn)必答!解決您在創(chuàng)業(yè)和經(jīng)營(yíng)中的各種問(wèn)題,為每一份創(chuàng)業(yè)熱情護(hù)航!

Q1:我公司是小規(guī)模納稅人,要給一家一般納稅人公司代開(kāi)專(zhuān)票,是按照3%稅率開(kāi)具還是1%稅率開(kāi)具,為什么對(duì)方要求一定要3%稅率的發(fā)票,那我們公司不就是要多繳稅嗎?如果我們開(kāi)了一次3%的專(zhuān)票,以后是不是都不能享受優(yōu)惠政策了?

螢老師:小規(guī)模開(kāi)具專(zhuān)票按照優(yōu)惠政策是可以開(kāi)具1%稅率的專(zhuān)票的。而客戶(hù)要求想要3%稅率的專(zhuān)票,雖然您滿(mǎn)足納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為適用免稅、減稅的規(guī)定,但也可以放棄免稅、減稅。

對(duì)方想要稅率高的專(zhuān)票是因?yàn)榭蛻?hù)是一般納稅人,專(zhuān)票可以用來(lái)進(jìn)行抵扣,如果一件商品含稅價(jià)為100元,客戶(hù)開(kāi)具3%稅率的發(fā)票比開(kāi)具1%稅率的發(fā)票能多抵扣1.98元的稅,所以站在客戶(hù)的角度,相同的售價(jià)下肯定是愿意索取3%的專(zhuān)票的。

而小規(guī)模納稅人針對(duì)某一客戶(hù)開(kāi)具3%專(zhuān)票的,不影響對(duì)其他客戶(hù)享受減稅優(yōu)惠,可以繼續(xù)開(kāi)1%的發(fā)票。不過(guò)在實(shí)際工作中,不同的地區(qū)實(shí)行的政策有可能不一樣!有的地方,開(kāi)具3%就直接放棄免稅。有的地方,直接規(guī)定不能開(kāi)具3%的專(zhuān)票。所以實(shí)務(wù)工作中還是建議先咨詢(xún)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān),再執(zhí)行相關(guān)工作。


Q2:我是總做餐飲行業(yè)的,平時(shí)需要采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,最近收到了一張小規(guī)模納稅人給我開(kāi)具的一張農(nóng)產(chǎn)品3%稅率的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)我可不可以按照9%來(lái)進(jìn)行抵扣?該怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?

螢老師:納稅人從增值稅小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品取得征收率為3%的專(zhuān)票,可按9%扣除率計(jì)算抵扣,這屬于特殊情況,而一般行業(yè)都是要按照票面稅率抵扣的。

自2019年4月1日起,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。

根據(jù)以上的規(guī)定,從2019年4月1日起,增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,從小規(guī)模納稅人取得征收率為3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,以增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。

那么該如何進(jìn)行計(jì)算呢?

假如您公司收到專(zhuān)票票面金額為100萬(wàn)元,以3%稅率計(jì)算,則含稅價(jià)為103萬(wàn)元。計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額為:100*9%=9萬(wàn)元。則可以抵扣9萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅。


Q3:我司屬于小規(guī)模納稅人,該怎么計(jì)算小規(guī)模納稅人差額征收的銷(xiāo)售額呢?

螢老師:首先差額征收是指無(wú)法通過(guò)抵扣機(jī)制避免重復(fù)征稅情況的,應(yīng)采用差額征稅方式計(jì)算繳納增值稅。

舉個(gè)例子,比如您開(kāi)的是一家旅行社,在向游客提供旅游服務(wù)后,收取價(jià)款不含稅100萬(wàn)元,但在履行過(guò)程中替游客發(fā)生的相關(guān)活動(dòng)支出了60萬(wàn)元,那增值稅是按差額40萬(wàn)元的增值稅稅率來(lái)計(jì)算。


Q4:我司銷(xiāo)售設(shè)備,合同約定提供5年維保服務(wù),該服務(wù)包含維修、保養(yǎng)、針對(duì)設(shè)備中某易耗配件的定期清洗或更換,合同針對(duì)設(shè)備價(jià)格和維保服務(wù)有分別約定價(jià)格,請(qǐng)問(wèn)該部分維保應(yīng)該開(kāi)具稅率為多少的發(fā)票?

螢老師:根據(jù)相關(guān)政策的規(guī)定,該項(xiàng)服務(wù)按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅。不同類(lèi)型的納稅人繳納的稅率也不一樣。

一般納稅人:提供修理修配勞務(wù),增值稅適用13%稅率;對(duì)安裝運(yùn)行后的機(jī)器設(shè)備提供的維護(hù)保養(yǎng)服務(wù),按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅,稅率為6%。

小規(guī)模納稅人:自2020年3月1日至2021年12月31日,小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅。自2020年3月1日至2021年12月31日,小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅。


Q5:螢老師,我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度的銷(xiāo)售額是100萬(wàn)元左右,超過(guò)了45萬(wàn)元,那我這100萬(wàn)元中是不是有一部分可以享受優(yōu)惠減免政策呢?

螢老師:小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)元需要全額繳納稅款。并不是按照分段交稅,即使季度銷(xiāo)售額是46萬(wàn)元只超過(guò)1萬(wàn)元也是要按46萬(wàn)元進(jìn)行納稅。

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