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增值稅申報(bào)多報(bào)了怎么辦?

來自創(chuàng)業(yè)知識(shí) 內(nèi)容團(tuán)隊(duì)
2024-07-25 10:35:53

依法繳納以及申報(bào)稅收是每個(gè)公民以及企業(yè)應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù),鼓勵(lì)大家都盡可能的去了解納稅和申報(bào)的相關(guān)法律法

依法繳納以及申報(bào)稅收是每個(gè)公民以及企業(yè)應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù),鼓勵(lì)大家都盡可能的去了解納稅和申報(bào)的相關(guān)法律法規(guī)以及操作的程序,以免造成不免要的麻煩。那么,增值稅申報(bào)多報(bào)了怎么辦?以下就跟隨著創(chuàng)業(yè)螢火的小編一起來了解一下吧。

一、增值稅申報(bào)多報(bào)了怎么辦?

1、多報(bào)了增值稅,可在下月申報(bào)時(shí)調(diào)回,如只是報(bào)表筆誤,本月收入累計(jì)可做成實(shí)際金額,如已多交稅款,需與專管員請教。

2、增值稅網(wǎng)上申報(bào)多了,而且已經(jīng)扣款,首先去稅局填表申請退稅,其中要說明錯(cuò)誤的原因,提供相關(guān)的資料,然后等待申請審核的結(jié)果;結(jié)果有兩種:一種稅局認(rèn)定多交部分金額比較大,影響到企業(yè)的部分正常運(yùn)作,退稅;另外一種稅局認(rèn)定多交部分金額比較小,對企業(yè)正常運(yùn)作影響不大,只能抵未來的稅。

3、因?yàn)殄e(cuò)報(bào)而多繳納的增值稅稅款可以在發(fā)現(xiàn)期間內(nèi)在實(shí)際應(yīng)申報(bào)的收入的基礎(chǔ)上扣減前期多報(bào)的收入,而抵回多繳的稅款。

4、如果是交重了就按預(yù)交稅款,填在申報(bào)時(shí)填到已預(yù)交稅款里本月就可以少交稅款了。

二、增值稅網(wǎng)上申報(bào)流程

1、用戶登錄電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊申報(bào)繳納;

2、進(jìn)入繳交申報(bào)界面后,點(diǎn)擊增值稅適用的類型報(bào)稅表,并進(jìn)行填寫;

3、小型納稅人的免稅收入填寫,通常在第10行或第11行;

4、填寫申報(bào)單后,在表格的末尾需要選擇是否要自行申報(bào),如果選擇是,則代表是企業(yè)內(nèi)部人員進(jìn)行申報(bào)。如果選擇否,就需要填上辦理人的身份證號碼;

5、檢查完畢后,點(diǎn)擊申報(bào)即可。

三、增值稅計(jì)算方法

1、收入扣除法:從銷售貨物(或應(yīng)稅勞務(wù))中減去每一項(xiàng)外購部分后的金額;

2、稅金減法:乘以規(guī)定稅率計(jì)算的當(dāng)期銷項(xiàng)稅額,其結(jié)果是銷售貨物(或應(yīng)納稅勞務(wù))的收入乘以稅率,減去按當(dāng)期各項(xiàng)購進(jìn)物資物資計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)入應(yīng)納稅款。

總結(jié):以上就是創(chuàng)業(yè)螢火的小編為您詳細(xì)介紹的關(guān)于“增值稅申報(bào)多報(bào)了怎么辦?”的相關(guān)內(nèi)容,如果是交重了就按預(yù)交稅款,填在申報(bào)時(shí)填到已預(yù)交稅款里本月就可以少交稅款了。若您還有什么法律疑問,建議咨詢在線客服,專業(yè)提高財(cái)稅籌劃服務(wù)18年。

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