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上市公司內(nèi)審工作內(nèi)容有哪些?

來自創(chuàng)業(yè)知識 內(nèi)容團(tuán)隊(duì)
2023-06-20 10:39:56

如今,對于市場中的大型上市公司來說,其通常會設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計部門,以根據(jù)公司經(jīng)營管理需要開展內(nèi)部審計。那么,上市公司內(nèi)審主要審什么?工作內(nèi)容有哪些?本文來帶您對此進(jìn)行具體了解!

如今,對于市場中的大型上市公司來說,其通常會設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計部門,以根據(jù)公司經(jīng)營管理需要開展內(nèi)部審計,為公司經(jīng)營決策提供必要依據(jù)。那么,上市公司內(nèi)審主要審什么?工作內(nèi)容有哪些?在本文中,我們來帶您對此進(jìn)行具體了解!

一般來說,有關(guān)于上市公司內(nèi)審工作內(nèi)容,其通常包括以下這些:

1、財務(wù)審計。 財務(wù)審計 是對上市公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)、合法、效益進(jìn)行審計監(jiān)督,并對上市公司會計報表所反映的會計信息依法作出客觀、公正的評價,其目的是揭露和反映上市公司資產(chǎn)、負(fù)債和盈虧的真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)并采取措施化解上市公司財務(wù)收支中各種違法違規(guī)問題。

2、經(jīng)營審計。 經(jīng)營審計是指對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的合理性和生產(chǎn)力諸要素的開發(fā)利用情況及其經(jīng)濟(jì)性、效率性與效果性的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審查,旨在幫助上市公司挖掘人、財、物的潛力,改善經(jīng)營工作。其審查內(nèi)容主要包括:物資供應(yīng)審查;生產(chǎn)組織審查;技術(shù)工藝審查;資源利用審查;成本審查;存貨資金審查;產(chǎn)品銷售審查等。

3、管理審計。 上市公司內(nèi)部管理審計通常是指對管理制度和管理工作所進(jìn)行的審計。其審查內(nèi)容一般包括兩個方面,一是審查上市公司的管理職能;一是審查上市公司各管理職能部門的工作。

4、風(fēng)險管理。 風(fēng)險管理是上市公司通過對潛在意外或損失的識別、衡量和分析,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行有效的控制,用最經(jīng)濟(jì)、合理的方法處理風(fēng)險,以實(shí)現(xiàn)最大的安全保障的過程。通常,內(nèi)部審計人員參與風(fēng)險管理的主要內(nèi)容如下:(1)監(jiān)督和評價上市公司風(fēng)險管理系統(tǒng)的有效性;(2)評價與上市公司相關(guān)的管理、經(jīng)營和信息系統(tǒng)的風(fēng)險暴露。

此外,除上述內(nèi)容外,上市公司內(nèi)部審計還會檢查、監(jiān)督和評價內(nèi)部會計控制制度的健全性、恰當(dāng)性及有效性,監(jiān)督其運(yùn)行,并提出改進(jìn)建議。同時,也會對上市公司對法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況以及對管理當(dāng)局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況進(jìn)行跟進(jìn)。

以上是對“上市公司內(nèi)審工作內(nèi)容有哪些”這一問題的具體介紹。對于需要開展內(nèi)部審計工作的上市公司來說,如對此不了解,便有必要對文中介紹內(nèi)容作具體把握!

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